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增值税申报表附表二

来源:小奈知识网
增值税纳税申报表附列资料(表二)

(本期进项税额明细)

税款所属时间: 年 月

纳税人名称:(公章)

填表日期: 年 月 日 金额单位:元至角分

一、申报抵扣的进项税额 项目 栏次 (一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 1 其中:本期认证相符且本期申报抵扣 2 前期认证相符且本期申报抵扣 3 (二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 4 其中:17%税率 5 13%税率或扣除率 6 10%扣除率 7 7%扣除率 8 6%征收率 9 4%征收率 10 (三)期初已征税款 11 当期申报抵扣进项税额合计 12 二、进项税额转出额 项目 栏次 本期进项税转出额 13 其中:免税货物用 14 非应税项目用 15 非正常损失 16 按简易征收办法征税货物用 17 免抵退税办法出口货物不得抵扣进项税额 18 纳税检查调减进项税额 19 未经认证已抵扣的进项税额 20 21 三、待抵扣进项税额 项目 栏次 (一)认证相符的防伪税控增值税专用发票 22 期初已认证相符但未申报抵扣 23 本期认证相符且本期未申报抵扣 24 期末已认证相符但未申报抵扣 25 其中:按照税法规定不允许抵扣 26 (二)非防伪税控增值税专用发票及其他扣税凭证 27 其中:17%税率 28 13%税率及扣除率 29 10%扣除率 30 7%扣除率 31 6%征收率 32 4%征收率 33 34 四、其他 项目 栏次 本期认证相符的全部防伪税控增值税专用发票 35 期初已征税款挂帐额 36 期初已征税款余额 37 代扣代缴税额 38 份数 --------- 金额 --------- 税额 金额 --------- 金额 --------- --------- --------- 税额 份数 --------- 份数 --------- --------- --------- 税额 --------- 税额 注:第1栏=第2栏+第3栏=第23栏+第35栏-第25栏;第2栏=第35栏-第24栏;

第3栏=第23栏+第24栏-第25栏;第4栏等于第5栏至第10栏之和; 第12栏=第1栏+第4栏+第11栏;第13栏等于第14栏至第21栏之和; 第27栏等于第28栏至第34栏之和。

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